信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2024-08-13 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2024-06630

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白槎镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告

发布日期:2024-08-13 11:41
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一、2023年财政预算执行情况

2023年,在白槎镇党委、政府的正确领导下,镇财政紧紧围绕镇党委确定的全年总体目标任务,认真落实各项政策措施,千方百计化解困难矛盾,努力实现产业结构调整和经济总量提升,不断增强财政在白槎镇经济发展中的作用与能力,确保全镇经济社会的平稳健康发展,全年的财政预算执行情况良好。

2023年白槎镇人民政府收入预算总额为6367.10万元,其中:一般公共预算拨款收入5161.61万元,占收入预算总额的81.07%,其他收入1205.29万元,占收入预算总额的18.93%。

2023年白槎镇政府支出预算总额为6367.10万元,主要支出项目如下:一般公共服务支出1090.74万元,占支出预算总额的17.13%;其公共安全支出39.55万元,占支出预算总额的0.62%;教育支出809.99万元,占支出预算总额的12.72%;科学技术支出90万元,占支出预算总额的1.41%;文化旅游体育与传媒支出200万元,占支出预算总额的3.14%;社会保障和就业支出257.44万元,占支出预算总额的4.04%;卫生健康支出29.90万元,占支出预算总额的0.47%;节能环保支出753.91万元,占支出预算总额的11.84%;城乡社区支出859万元,占支出预算总额的13.49%;农林水支出1461.15万元,占支出预算总额的22.95%;交通支出421.43万元,占支出预算总额的6.62%;资源勘探工业信息等支出226.29万元,占支出预算总额的3.55%;商业服务业等支出87.80万元,占支出预算总额的1.38%;住房保障支出支出29.18万元,占支出预算总额的0.46%;国有资本经营预算支出0.20万元,占支出预算总额的0.00%;其他支出10.53万元,占支出预算总额的0.17%;

     2023年预算执行主要特点:

(一)合理安排,突出重点,民生保障持续加强

注重民生改善,统筹安排有限的财政资金,在保证三项法定投入到位的基础上,重点向民生领域倾斜,有力地支持科教文卫、社会保障、平安建设等工作的开展,彰显公共财政民生民本特色。同时,安排396万元,对农贸市场进行改造提升;安排26万,用于一事一议支出;安排116万元,用于新农村建设。

(二)强化预算,注重实效,财政管理更加有序

深化财政预算体制改革,完善预算执行动态监管,推进财政预算科学化、精细化管理。厉行节约、福利限额、政府采购各项规定,压缩会议、公务接待等一般性支出,实现公用经费“零增长”;完善内控制度,规范资金审批手续和支付流程,提高资金使用效益;加强村级财务检查指导,纠正不合规开支,维护群众合法权益,推进廉洁理财。

2023年预算执行情况总体良好,面对复杂严峻的国内外形势,白槎镇在党中央坚强的领导下,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,坚决打好三大攻坚战,扎实做好“六保”任务,积极的财政政策更加积极有为,加强各项民生保障,有效的发挥财政政策对稳定经济的关键作用。

当前,白槎发展进入新阶段,面临诸多困难和挑战:一是项目固化问题仍然突出,支出结构有待调整优化;二是保障和改善民生的刚性需求和全面推进区域建设、基础设施等均需要强大的财力支撑,财政资金供需矛盾更加突出;三是经济运行中还存在需要注意防范和化解的风险因素,财政管理中还存在着薄弱环节。我们要进一步增强紧迫感和使命感,不断深化改革,完善制度建设,逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难,也恳请各位代表一如既往给予指导和帮助。

二、2024年财政预算草案

为进一步加快经济发展,做好预算编制和财政工作意义重大。财税部门要落实镇党委、政府战略部署,立足片区改造的新情况新变化,以抓征管、促增收、优支出、精管理为工作中心,充分发挥财税职能,助力产业升级、城镇发展、人民幸福,推动构建新发展格局迈号第一步,见到新气象。

2024年财政预算方案如下:

2024年白槎镇政府收入预算总额为6552.80万元,其中:财政拨款收入4827.8万元,占收入预算总额的73.68%,其他收入1725万元,占收入预算总额的26.32%。

2024年白槎镇政府支出预算总额为6552.80万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出696.61万元,占支出预算总额的10.63%,教育支出1470万元,占支出预算总额的22.43%,科学技术支出252万元,占支出预算总额的3.85%,文化旅游体育与传媒支出210万元,占支出预算总额的3.20%,社会保障和就业支出301.17万元,占支出预算总额的4.60%,节能环保支出920.79万元,占支出预算总额的14.83%,城乡社区支出630万元,占支出预算总额的9.61%,城乡社区支出546万元,占支出预算总额的8.33%,农林水支出1528.99万元,占支出预算总额的23.33%,住房保障支出18.03万元,占支出预算总额的0.28%,其他支出900万元,占支出预算总额的13.73%。

为确保圆满完成预算任务,重点抓好以下三方面工作:

(一)立足区域发展,助推产业升级

出台财税激励措施,落实经济扶持政策,紧盯现有企业运行情况,帮助企业解决融资困难;要实实在在大力发展特色农产品、做到一村一品,扩大农村税源;不断优化发展环境,加大招商引资力度,努力扶持个体私营经济发展,扩大税收来源。加大资金投入,推进白槎片区生态旅游景区建设进程, 构建高品质产业平台,促进产业转型升级,提高第三产业财税贡献度。

(二)强化民生保障,优化支出结构

坚持“保重点,压一般,促发展”的原则,合理调整支出结构,全力保障重点支出,严格控制一般性支出的增长,不断提高资金使用效率。坚持以人为本,优先安排和重点保障民生支出,将新增财力向社会公共事业倾斜、向困难群众倾斜。加大未改建村落的“三农”资金投入,推进以“乡村振兴”建设为重点的新农村建设,支持农村环境整治,改善农村基本生活条件。实施农民劳动技能培训,促进农村劳动力转移。

(三)深化财政监督,提高管理质效。

围绕“精细化”管理要求,进一步创新机制、落实举措,提高财政精细化管理水平,实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理,严格审批手续,探索财政资金追踪问效机制,提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制长期坚持的基本方针,推进党政机关过紧日子。下更大力气优化支出结构,把严把紧预算支出关口,进一步压减一般性支出,严格审核新增支出,大力削减伙取消低效无效支出,深入挖掘节支潜力,加强财政资源统筹,增加资金有效供给,促进财政资源优化。

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